P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
7361 |
FD /0280/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn zdr. stredisko |
62.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7362 |
FD /0281/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
35.94 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7363 |
FD /0282/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn - byty zdr. sttedisko |
49.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7364 |
FD /0283/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SATEC SK a.s. |
prehliadka plyn .kotlov č.s. 7 |
1170.24 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7365 |
FD /0284/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
odpad |
3236.46 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7366 |
FD /0285/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
SAD Trnava |
prepravné |
116.88 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7367 |
FD /0286/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Slovak Lines, a.s. |
prepravné |
100.37 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7368 |
FD /0287/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
elektina TJ |
616.66 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7369 |
FD /0288/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
záloha elektr. energie |
2139.56 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7370 |
FD /0289/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-COM |
hovorné |
54.12 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7371 |
FD /0290/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kolíková & Partners, s.r.o. |
právne služby |
390.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7372 |
FD /0291/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
325.10 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7373 |
FD /0292/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Marian Daráž |
údržba auta |
455.64 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7374 |
FD /0293/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
CBS spol. s.r.o. |
exteriérová mapa |
180.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7375 |
FD /0294/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
67.83 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7376 |
FD /0295/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Jozef Vadovič - VADAS |
školenie BOZP, hasiaci prístro |
224.70 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7377 |
FD /0296/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
odpad |
751.91 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7378 |
FD /0297/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SWAN, s.r.o |
hovorné |
3.98 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7379 |
FD /0298/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
133.64 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
7380 |
FD /0299/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
106.69 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|