Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2011330049
Číslo faktúry: FD /0020/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Ju
Dodávateľ: SAD BA
Adresa:
IČO:
Predmet: úhrada časti spoja
Fakturovaná suma s DPH: 100,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.01.2012
Dátum splatnosti: 16.01.2012
Dátum úhrady: 04.01.2012
Súbor: FD_0020_012
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov