Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7307308735
Číslo faktúry: FD /0017/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Ju
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn KD
Fakturovaná suma s DPH: 1221,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 16.01.2012
Dátum úhrady: 04.01.2012
Súbor: FD_0017_012
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov