Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7230380266
Číslo faktúry: FD /0023/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Jur
Dodávateľ: Západoslovenská energetika
Adresa:
IČO:
Predmet: elektina-vyúčtovanie VO
Fakturovaná suma s DPH: 1617,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.01.2012
Dátum splatnosti: 27.01.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov