Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12300155
Číslo faktúry: FD /0105/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Ju
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: prepravné
Fakturovaná suma s DPH: 116,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Dátum splatnosti: 15.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0105_012
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov