Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141065028 |
Číslo faktúry: | FD /0324/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 1120,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 324.PDF |
Zverejnené: | 20.08.2019 |