Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 14300817
Číslo faktúry: FD /0285/014
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Jur
Dodávateľ: SAD Trnava
Adresa: ,91754 Trnava
IČO: 36249840
Predmet: prepravné
Fakturovaná suma s DPH: 116,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.07.2014
Dátum vystavenia: 01.07.2014
Dátum splatnosti: 15.07.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 24.07.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov