Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7202745752
Číslo faktúry: FD /0141/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Ju
Dodávateľ: T-COM
Adresa:
IČO:
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 52,86
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.03.2012
Dátum splatnosti: 29.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0141_012
Zverejnené: 29.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov