Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1240800619
Číslo faktúry: FD /0123/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv. Ju
Dodávateľ: Vaša stravovacia
Adresa:
IČO:
Predmet: Stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 3114,37
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.03.2012
Dátum splatnosti: 29.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0123_012
Zverejnené: 20.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov