P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
3521 |
|
Barbora Poláková |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom bytu č.753 A 2 |
244.33 €/mesiac |
16.11.2020 |
Zmluva |
|
|
3522 |
OBJ/2020/014 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
CM - WOOD s.r.o. |
Prečistka 3,12ha - 474b |
936.00 |
06.11.2020 |
Objednávka |
|
|
3523 |
20201001-01 |
Obec Borský Svätý Jur |
Grand Invest Europe, s.r.o. |
implementácia projektu "Elektr |
250.00 € |
30.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3524 |
|
Mgr. Alena Olšovská |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom bytu č.216 byt č.3 |
106.32 €/ mesiac |
29.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3525 |
|
Mgr. Simona Celláry, Patrik Celláry |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom bytu č.216 byt č.4 |
69.62 € /mesiac |
28.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3526 |
OBJ/2020/016 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
MALL.SK |
telefón pre zubnú ambulanciu |
20.60 |
23.10.2020 |
Objednávka |
|
|
3527 |
OBJ/2020/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
DOPRA-VIA, a.s. |
SOZ Rephalt, asfaltová emulzia |
563.76 |
23.10.2020 |
Objednávka |
|
|
3528 |
|
Obec Borský Svätý Jur |
CO - PRO, s.r.o. |
úprava vzájomných práv a povin |
|
20.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3529 |
č.05/2020 |
Obec Borský Svätý Jur |
CM - WOOD s.r.o. |
vyčistenie a spracovanie kalam |
1 260.00 € |
16.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3530 |
|
Obec Borský Svätý Jur |
Ľubomír Buchta |
úprava vzájomných práv a povin |
|
16.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3531 |
OBJ/2020/015 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dol-Kre-4you s.r.o. |
rúško jednorazové 3 vrstvové 1 |
36.38 |
16.10.2020 |
Objednávka |
|
|
3532 |
Dodatok č.1 BSJ-3/2018-časť 3 |
Obec Borský Svätý Jur |
Mivasoft, spol. s.r.o. |
dodanie tovarov- technické vyb |
|
15.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3533 |
Dodatok č.1 BSJ-3/2018-časť 5 |
Obec Borský Svätý Jur |
Mivasoft, spol. s.r.o. |
dodanie tovarov- technické vyb |
|
15.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3534 |
č.04/2020 |
Obec Borský Svätý Jur |
CM - WOOD s.r.o. |
vyčistenie a spracovanie kalam |
2 520.00 € |
15.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3535 |
Dodatok č.1 BSJ-3/2018-časť 2 |
Obec Borský Svätý Jur |
Mivasoft, spol. s.r.o. |
dodanie tovarov- technické vyb |
|
15.10.2020 |
Zmluva |
|
|
3536 |
FD /0380/020 |
Obec Borský Sv.Jur |
ZVAC systems |
servis kamerového systému |
214.86 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
3537 |
FD /0381/020 |
Obec Borský Sv.Jur |
Gabriela Ježková, Autodop |
odvoz, sprostredkovanie, recyk |
268.18 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
3538 |
FD /0382/020 |
Obec Borský Sv.Jur |
Andra - vzdelávacie centr |
zostavenie Konsolidovanej účto |
400.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
3539 |
FD /0383/020 |
Obec Borský Sv.Jur |
GEMINI GROUP |
Projekt - zlepšenie technické |
120.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
3540 |
FD /0384/020 |
Obec Borský Sv.Jur |
Orange Slovensko, a.s. |
rozhlas - Tomky |
10.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|