Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0310/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Borský Sv.Jur
Dodávateľ: GEMINI GROUP
Adresa: , Bratislava
IČO: 36846244
Predmet: projektový manaž. - zlepšenie techn. vybavenia učební v ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 120,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.07.2020
Dátum vystavenia: 16.07.2020
Dátum splatnosti: 30.07.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0310_020
Zverejnené: 28.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov