Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0288/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Borský Sv.Jur
Dodávateľ: Flyteam, s.r.o.
Adresa: Priemyselná 281/41,90501 Senica
IČO: 36256099
Predmet: vývoz odpadových vôd č.s. 790, 753, 216, 60
Fakturovaná suma s DPH: 1272,96
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.07.2020
Dátum vystavenia: 01.07.2020
Dátum splatnosti: 15.07.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0288_020
Zverejnené: 28.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov